A feladási modul bizonylat beolvasási folyamata
-
Mikor kell partner szinkronizálást használni?
Partner szinkronizálásra akkor lehet szükség, ha telephely adatbázisból vagy külső fájlból történik a bizonylatok beolvasása.
-
Mi a célja a partner szinkronizálásnak?
A szinkronizálás lényege, a kettős könyvviteli program és a beolvasandó adatbázis eltérő partnereinek összevezetése, illetve a nem létező partnerek újként rögzítése a kettős könyvviteli program partnerállományába.
-
Partner szinkronizálás fajtái
Adószám+Név+helység+cím alapján
Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni adószám, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Ha nem talál ugyanilyen adószámú, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízza a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot, azaz összepárosítja a két adatbázis partnerét vagy újként rögzíti a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A Partneradatok felülírása funkció használatával felülíródik a kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével, így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha a két partnerállományban ugyanazon partnerek azonosítói eltérnek de a beolvasandó partnerállományban és a kettős könyvvitel partnerállományában is az adószám a legtöbb esetben rögzítve van.
Név+helység+cím alapján
Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni helység, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Akkor, ha nem talál ugyanilyen helységgel rendelkező, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízza a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot azaz összepárosítja a két adatbázis partnerét vagy újként rögzíti a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A Partneradatok felülírása funkció használatával felülíródik a kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével, így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezen módszer használata akkor ajánlott, ha a beolvasandó partnerek azonosítói eltérnek a kettős könyvvitelben lévő ugyanazon partnerek azonosítóitól.
Kód alapján
A kód alapján történő szinkronizálás a telephely vagy külső állomány partnereit partnerazonosítóik alapján azonosnak veszi a kettős könyvvitelben lévő partnerekkel. Amennyiben a Partneradatok felülírása aktív, akkor a külső állomány partnereinek neve, adószáma és címe alapján felülíródnak a kettős könyvvitel ugyanazon azonosítójú partnerei. Ezt a módszert akkor célszerű használni, ha a kettős könyvvitel nem tartalmaz partnerállományt, vagy ugyanazt az állományt (ugyanannyi vagy kevesebb partnerrel) tartalmazza mint az importálandó adat.
Feladási hibák és azok javítása (csv)
A könyvelési napló hossza nem lehet két karakternél hosszabb
Amennyiben a számlák külső fájlból érkeznek figyelni kell, hogy a napló hossza ne legyen 2 karakternél hosszabb.
Javítás: a txt, vagy csv fájlban javítandó a napló kódja egy az Ntax-ban létező 2 karakterű naplókódra. A feladáshoz kapcsolódó specifikáció megtekinthető honlapunkon.
A bizonylatszám hossza nem lehet tíz karakternél hosszabb
A bizonylatszám mező max. 10 karakter hosszú lehet.
Javítás: a txt, vagy csv fájlban javítandó a bizonylatszám hossza. A feladáshoz kapcsolódó specifikáció megtekinthető honlapunkon.
-
Feladási hibák és azok javítása (feladás a Novitax számlázó rendszerekből)
Nincs megadva tartozik számlaszám
A könyvelt bizonylatnak nincs tartozik számlaszáma.
Javítás: pl. egy bevételi pénztárbizonylathoz kiadás kontírozást választottunk, ebben az esetben javítandó az adott bizonylathoz tartozó kontírozás.
Nincs megadva követel számlaszám
A könyvelt bizonylatnak nincs tartozik számlaszáma.
Javítás: pl. egy bevételi pénztárbizonylathoz kiadás kontírozást választottunk, ebben az esetben javítandó az adott bizonylathoz tartozó kontírozás.
Nincs könyvelési napló megadva
A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs napló hivatkozása, és/vagy a Bank, pénztárnak, illetve a számlatípusnak sincs.
Javítás:
Bank, pénztári tételek esetében célszerű az adott bank vagy pénztár Törzsadatai között megadni a feladási naplót. Készletfeladásnál a kettős, Feladási modul, Feladási beállításokban. Számla esetében az adott számlatípus, Könyvelési beállításaiban.
FONTOS: A konkrét kontírban megadott napló mindig felülírja az általánosan jellemző naplóként megadottat. Pl. ha meg van adva a Számlatípusban is egy jellemző napló és a számlatételben a használt kontírozásban is, akkor a számlatételben megadott konkrét kontírozásban jelzett naplót használja majd a feladás.
Nem létező könyvelési napló
A bizonylathoz megadott napló kód nem egy létező napló a kettős könyvviteli rendszerben.
Javítás: A megadott naplókódot ki kell javítani a helyes naplókódra.
Bank, pénztári tételek esetében célszerű az adott bank vagy pénztár Törzsadatai között megadni a feladási naplót. Készletfeladásnál a kettős, Feladási modul, Feladási beállításokban. Számla esetében az adott számlatípus, Könyvelési beállításaiban.
FONTOS: A konkrét kontírban megadott napló mindig felülírja az általánosan jellemző naplóként megadottat. Pl. ha meg van adva a Számlatípusban is egy jellemző napló és a számlatételben a használt kontírozásban is, akkor a számlatételben megadott konkrét kontírozásban jelzett naplót használja majd a feladás.
Kapcsolódó bizonylat nem került feladásra
A bizonylathoz kapcsolódó számlát nem tudta feladni a program.
Javítás: Az Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások menüpontba be kell kapcsolni a Nem létező kapcsolások függő tételként funkciót. Az így feladott bizonylat nem lesz kapcsolva az adott számlához (függő tételként könyveli a program), utólag a helyes számla kapcsolást pótolni lehet a könyvelésben.
Analitikához kapcsolódik, nem törölhető
Újrafeladás esetén jelentkező hibaüzenet. A bizonylat nem törölhető, mert tárgyi eszköz vagy áru analitika bejegyzés tartozik hozzá. Ha a feladást mindenképpen meg kell ismételni, akkor a kapcsolódó eszköz- vagy árumozgásokat törölni kell a feladás indítása előtt
Előleghez/kp-s számlához kapcsolt B/P-nek nincs j.naplója
Az előleg számlához, vagy a kp-s számlához tartozó banknak vagy pénztárnak nem lett jellemző napló megadva.
Javítás: A Bank vagy Pénztár törzsadataiban, az adott pénzforgalmi helyre belépve meg kell adni a Jellemző napló mezőbe azt a naplókódot, amibe majd a kettős könyvviteli program le tudja könyvelni a bizonylatokat.
Kiegyenlítetlen készpénzes számla/előleg
Amennyiben a Raxla/Beállítások/ Alapbeállítások/ Bank és pénztár menüpontban be van állítva, hogy „Készpénzes számlák feladása pénztár naplóba” kerüljenek, úgy a készpénzes számlákat kötelező pénztárból kiegyenlíteni, az előlegeket majd csak akkor adja fel a program, ha a pénzügyi teljesítése rögzítve van.
Javítás: rögzítendő a Bank, pénztár menüpontban az adott számla pénzügyi kiegyenlítése.
Nincs előkontírozása
Az adott bizonylatnak nincs előkontírozása, így a feladás nem lehetséges.
Javítás: A számla tételébe való újbóli belépésnél kell megadni a tételhez kapcsolódó kontírozást,vagy a Raxla/Feladások menüpontban pótolható, illetve ha a számlákat manuálisan akarjuk kontírozni, akkor az Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások menüpontjában a Kontírozás típusát 2-Kézi kontírozásra kell állítani, ekkor a feladás során mi adhatjuk meg a bizonylathoz tartozó tartozik, követel főkönyvi számot.
Előkontírozásának nincs tartozik számlaszáma
A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs tartozik számlaszáma.
Javítás: A Törzsadatok, Cikk törzsadatok, Kontírozások menüpontban az adott kontírozást vizsgáljuk felül, javítsuk ki, vagy válasszuk a helyes kontírozást a problémás gazdasági eseményhez.
Előkontírozásának nincs követel számlaszáma
A bizonylathoz tartozó kontírozásnak nincs követel számlaszáma.
Javítás: A Törzsadatok, Cikk törzsadatok, Kontírozások menüpontban az adott kontírozást vizsgáljuk felül, javítsuk ki, vagy válasszuk a helyes kontírozást a problémás gazdasági eseményhez.
A bizonylatnak nincsenek tételei
Készletfeladásnál jellemző hiba. Akkor fordul elő, ha készletcsökkenés mozgást nem előzi meg a beszerzés, vagy megfelelő mennyiségű és értékű nyitóadat. Ekkor a mozgás beszerzési ár 0 lesz, amit értelemszerűen nem lehet könyvelési tétellé (nulla értékkel) alakítani.
Javítás: ellenőrizendő, hogy a Raxla programban a készletmozgások felvitelekor legyen beállítva a figyelés, ne engedjen a rendszer negatív készletet rögzíteni.
Deviza ker. miatti nyereség/veszteség számlaszámok nincsenek kitöltve
A kerekítéshez kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.
Javítás: az Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások menüpontban meg kell adni a Deviza kerekítés miatti különbözet nyereség és veszteség számlaszámát.
Kerekítés átvezetési számlaszámok nincsenek megadva
A kerekítéshez kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.
Javítás: az Ntax/Törzsadatok/Számlatükör menüpontba meg kell keresni a kerekítéshez használt nyereség (pl: 9694) és veszteség (pl: 8694) számlaszámokat és pótolni kell a számla jellegét KE-Kerekítés 1-Nyereség vagy 2-Veszteségre.
Előleg átvezetési számlaszámok nincsenek megadva
Az átvezetéshez kapcsolódó számlaszámok nem beazonosíthatók.
Javítás: az Ntax/Feladási modul/Feladási beállítások menüpontban meg kell adni az előleg feladás számlaszámokat.
Alap esetben:
Előleg átvezetési számlaszám: 3683 számla jelleg és jellegkód: TO 20
Kapott előleg áfa nyilvántartási szám: 4794 jelleg és jellegkód: AF 13
Adott előleg áfa nyilvántartási szám: 3686 jelleg és jellegkód: AF 14
Könyvelési napló áfa számlaszáma nincs megadva
A bizonylathoz tartozó napló áfa számlaszáma nincs megadva.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve meg kell adni az áfa számlaszámo(ka)t. Bejövő típus esetén Áfa szlasz1: 4661 (AF2), Áfa szlasz2: 467 (AF1) bank, pénztár esetén a két áfa számlaszám: 467 (AF1) és 4662 (AF2)
Közösségi áfa átvezető számla nincs megadva
Az átvezetéshez kapcsolódó számlaszám nem beazonosítható.
Javítás: az Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások menüpontban az Áfa átv. szlasz. mezőbe meg kell adni a megfelelő főkönyvi számot. (Egyéb jellegű számlaszám legyen, alapesetben 3682)
Nem egyeznek a tételek megadott naplói
Az egy számlán lévő tételekhez tartozó kontírozások nem egy naplóra mutatnak.
Javítás: a számla tételeinek kontírozását javítani kell.
A bankkivonat / pénztárbizonylat nincs lezárva
A feladni kívánt bankkivonat, vagy pénztári tétel még nem került lezárásra.
Javítás: a Raxla/Bank, pénztár menüpontjába belépve Bank esetén futtatni kell az adott kivonat zárását, Pénztár esetén pedig a bizonylatba belépve le kell zárni.
Ebben a naplóban már létezik ez a bizonylatszám
Az adott naplóban már ez az egyedi azonosítóval ellátott bizonylat létezik.
Banknak/pénztárnak nincs jellemző naplója
Az adott banki vagy pénztári tétel napló hiányában nem beazonosítható a könyvelés számára.
Javítás: A RAXLA/Törzsadatok/Pénzforgalmi törzsadatok menü Bankok vagy Pénztárak menüpontban a bank vagy pénztár módosításánál meg tudja adni a jellemző naplót, ami banknál lehet a bank napló, pénztárnál pedig a pénztár napló. Amennyiben nem szerepel a napló kiválasztásának lehetősége, akkor írja be kézzel a napló kódját (pl.: BK vagy P1, az a napló kód, ami a kettősben szerepel).
Visszatartva
A Raxla programban lehetőség van a bizonylatok feladás szempontjából visszatartani, így a feladás nem adja át a kettős könyvviteli programnak.
Javítás: A Raxla/Számlázás/Számlakészítés/ gomb megnyomása után feljönnek a rögzített számlák, a megfelelő számlát kiválasztva és az F11-es gombot megnyomva a kívánt feladási állapot módosítható.
Visszatartva (Törölve)
A Raxla programban lehetőség van a bizonylatokat feladás szempontjából törölni, így a feladás a korábban feladott bizonylatot visszatörli.
Javítás: A Raxla/Számlázás/Számlakészítés/ gomb megnyomása után feljönnek a rögzített számlák, a megfelelő számlát kiválasztva és az F11-es gombot megnyomva a kívánt feladási állapot módosítható.
Hatos-hetes könyveléshez nincs megadva átvezető számla
Amennyiben a könyvelés másodlagos (5 vagy 6,7-es) számlákra is történik az ehhez tartozó átvezetési főkönyvi számokat meg kell adni.
Javítás: Az Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások menüpontban a Másodlagos könyvelés adatait meg kell adni. Elsődleges ötös esetén pl: 59, elsődleges hatos esetén pl: 69, 79.
Nem található a bizonylathoz megadott partner
A bizonylathoz tartozó partner kódja nem található meg a könyvelésben.
Javítás: rögzíteni kell az Ntax/Törzsadatok/Partner menüpontban az adott kódú partnert.
Költségfelosztáshoz nincs megadva átvezető számlaszám
Amennyiben utólagos költségfelosztást használunk meg kell adni az átvezetéshez használt főkönyvi számot.
Javítás: Az Ntax/Beállítások/Cégbeállítások/Könyvelési beállítások menüpontban meg kell adni a Felosztás átvezető számlát.
Előkontírozásnak és számlatípusnak sincs jellemző naplója
Sem az előkontírozás sem a számlatípus nem tartalmazza a feladáshoz szükséges naplót.
Javítás: vagy a RAXLA-ban a Törzsadatok, Számla törzsadatok, Számla típusok menüpontban a Kimenő-, Bejövő- és Előlegszámla típusoknál ki kell választani a kettős könyvviteli naplót. Amennyiben nem tud választani naplót, mert az üres, akkor írja be kézzel a napló kódját. (Pl.: KI vagy BE), vagy a Törzsadatok/Cikk törzsadatok/ Kontírozások menüpontban az adott kontírozásba belépve kell megadni a megfelelő naplót (pl. az 1-es árubeszerzés naplója a BE bejövő számla napló, a 2-es árbevétel kontírnak pedig a KI kimenő számla napló).
Eltérő időszaki fizetendő áfa számlaszám nincs megadva
Az eltérő időszak miatt könyvelendő áfa átvezetési számlaszáma nem beazonosítható.
Javítás: Az Ntax/Törzsadatok/Számlatükör menüpontba meg kell keresni az átvezetéshez használt főkönyvi számot (pl: 4792) és pótolni kell a számla jellegét AF- Áfa analitika 9-Eltérő időszaki fizetendő áfa jellegre.
Eltérő időszaki levonható áfa számlaszám nincs megadva
Az eltérő időszak miatt könyvelendő áfa átvezetési számlaszáma nem beazonosítható.
Javítás: Az Ntax/Törzsadatok/Számlatükör menüpontba meg kell keresni az átvezetéshez használt főkönyvi számot (pl: 3685) és pótolni kell a számla jellegét AF- Áfa analitika 10-Eltérő időszaki levonható áfa jellegre.
A naplónak nincs jellemző számlaszáma
A kontírozásban megadott napló jellemző főkönyvi száma nélkül nem könyvelhető a kimenő vagy bejövő vagy bank, pénztári bizonylat.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve be kell állítani a Fők. számlaszám mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: kimenő napló esetén a 311-et).
A kapcsolódó naplónak nincs jellemző számlaszáma
A bizonylathoz kapcsolódó kiegyenlítés kontírozásának nincs jellemző számlaszáma.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve be kell állítani a Fők. számlaszám mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: bank napló esetén a 3841 fők. számot).
Eltérő árfolyamú áfa átvezetési számlaszám nincs megadva
Amennyiben a számla eltérő árfolyamú áfát tartalmaz, az Ntax programban be kell állítani az alábbiakat.
Javítás: A számlatükörben létre kell hozni legalább egy Devizás áfa átvezetés számlaszámot, melynek jellege DA 1 legyen (Pl.: 3684 – DA1), ha a vevői és szállítói számlákhoz tartozó deviza áfa átvezetést külön főkönyvi számon szeretnék nyilvántartani, akkor két főkönyvi számot hozzunk létre. A Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások fülön meg kell adni a Devizás áfa átvezetése szállító és vevő mezőkben a korábban erre a célra létrehozott egy vagy két főkönyvi számot.
Lezárt hónap
Amennyiben az Ntax programban a Zárás, bevallás/Hónapzárás funkciójában az adott időszak le van zárva erre az időszakra bizonylatok nem adhatók fel.
Javítás: Az Ntax programban a Zárás, bevallás/Hónapzárás funkciójába az adott időszak zárását fel kell oldani feladás előtt.
A partner kód azonos, a név eltér
Telephelyi vagy külső fájlból érkező bizonylatokhoz tartozó partnerkódja és az Ntaxban lévő ugyan ilyen kódú partner neve eltér.
Javítás: a partner.txt vagy partner.csv fájlban lévő partner kódja javítandó, vagy a feladásnál nem lehet kód alapján lévő partner szinkronizálást választani.
Az alap tételben nincs folyószámlás számlaszám
Kimenő vagy bejövő számla feladása során a kontírozás vagy annak naplója nem tartalmaz folyószámla típusú főkönyvi számot.
Javítás: az Ntax/Naplók/adott naplóba belépve be kell állítani a Fők. számlaszám mezőbe a megfelelő számlaszámot (pl: kimenő napló esetén a 311-et, aminek a jellege a számlatükörben FS1).
Túl nagy áfa kerekítés eltérés
A tételekből kiszámolt áfa összege és az adott áfa főkönyvi számra lekönyvelt összeg nem egyforma.
Javítás: ellenőrizendő a számla.